今年以来,广平联社紧紧围绕联社重点工作部署,结合实际工作,以全面业务审计、专项审计、突击审计为主线,突出重点,实施精准审计,严格做到应审尽审、凡审必严,全面履行审计监督职责,充分发挥审计监督第三道防线作用,严防风险,促进各项业务依法合规、稳健运行。 转变审计观念,强化审计队伍建设。广平联社结合省联社转型发展工作要求,结合实际工作,跳出传统审计思想模式,从传统的审计模式以检查处罚为主,转化为边查边改,边查边学的审计模式,不断转变审计人员及被审计单位的观念,让审计工作由被动接受向主动要求转变,最大限度的发挥审计工作发现风险、识别风险、控制风险的作用。同时建立学习常态化制度。每周学习法律法规、审计制度、风险案例等,提升审计人员调查研究、综合分析、专业判断等各方面能力,全面提升审计队伍理论知识水平,提升审计质效。 多种审计方式,强化审计监督力度。采取现场审计与非现场审计相结合的方式,以全面业务审计、专项审计、突击审计为主线,提升现场与非现场检查的融合效应,逐步建立“检查-整改-提升”长效机制,通过事后监督中心与专项审计的共同发力,形成多方面互补式的监督体系。对监管部门重点关注、受内外环境影响较大、风险较为突出的业务与岗位等采取不定时的专项审计,同时充分利用审计管理系统,时刻关注监督,对非现场审计疑点问题时刻关注,对屡查屡犯的违规现象加大惩罚力度,并将监督结果与其绩效工资挂钩,以此进一步强化了员工合规风险意识,有效的防范了各类风险的发生。 狠抓整改落实,强化审计结果督导。为加强审计工作对业务发展的指导及规范作用,以问题整改为重点,建立严格的问责制度,实行联社领导批阅、内部通报、条线督导、网点整改的督促整改体系,自上而下逐层督促。加大对检查出的问题的持续监督,并督促网点根据问题形成相应的防范措施。加大对相关人员的惩罚力度,针对屡查屡犯的问题,对相关责任人进行严惩,不姑息迁就。针对现场非现场检查发现的问题,及时下发相应的管理建议,对审计中普遍性、全局性问题进行重点梳理分析,把审计结果运用到经营管理的各个层面,形成齐抓共管的良好审计监督氛围。 |