今年以来,藁城联社审计部严格落实监管部门、省联社及石家庄审计中心的工作部署,紧紧围绕党委中心工作,严格落实审计全覆盖工作要求,以风险和问题为导向,充分履行审计职能,认真做好审计工作。 实现审计全覆盖,积极稳步地推进内审工作。以“强化管理、防控风险、促进发展”为目标,扎实做好“规定动作”,创新开展“自选动作”,今年共实施审计项目18个,审计各类业务20181笔,金额6046674.82万元,在压茬推进全面业务审计全覆盖的同时,开展各类专项审计,业务涉及流动性风险、反洗钱等项目,有效的防范业务经营、流程操作、及制度执行过程中的风险,实现合规管理,切实筑牢审计“第三道”防线。 充分运用审计管理系统,提升非现场审计质效。一是利用审计管理系统,建立“临时任务”,通过审前数据比对和对疑点信息的分析研究,确定审计范围,突出审计重点,将非现场审计与现场审计紧密结合,增强审计监督的时效性和精准度。二是对非现场审计疑点库推送的疑点,及时下发条线管理部室和网点,加强督办和核查力度,查找各项业务操作过程中风险隐患,查漏补缺,达到防范风险的效果,同时,提出审计建议,进一步促进业务合规化。 强化审计监督效能,严格落实审计问题整改。遵循“实事求是、依法合规、立行立改、应改尽改、举一反三、标本兼治”原则,对审计发现的问题和整改情况进行督导,深挖问题产生的原因,明确整改部门和责任人,进一步落实部门管理责任,并制定可行措施,主动查找风险隐患,制定、完善相关制度,确保问题整改到位,责任追究到位,有力推动整改长效机制的落实。 |