为进一步强化内控管理,防范操作风险,促进各项业务稳健运行,饶阳县联社于5月21日至22日分四批次召开了2022年上半年内部审计工作暨培训考试会。饶阳县联社纪委书记、监事长主持会议,各部室、各网点员工参加了培训。 饶阳县联社纪委书记、监事长从提高认识、日常学习、落实整改、培训管理四个方面对此次培训提出具体要求。他指出,全体员工要将业务合规性放在第一位,立足本职加强自我学习的主动性,熟练掌握自身岗位业务操作,尤其是年轻干部员工、新入职的员工要努力提升自身业务素质,要把各项制度贯穿应用于实际工作,不断加强新业务及操作风险点学习培训,对检查出的问题要及时落实整改。同时要强化内部管理,筑牢“风险合规、业务检查、审计稽核”三道防线,形成全方位的业务监督检查模式,促进各项工作的制度化、合规化。 培训会由审计部副经理主讲,主要对会计工作禁令、日常业务操作中的风险点及注意事项进行了提示讲解,对审计工作中发现的常见问题进行了解读,让各岗位的干部员工对岗位操作风险有了进一步的认识。培训结束后,审计部组织了业务知识考试。 通过此次培训提升了各岗位员工的业务能力、思想认识和服务水平,进一步增强了员工的风险防范意识,为促进各项业务健康发展起到了积极的推动作用。
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