兴隆县联社为突破审计瓶颈,提高检查效率,年初开始,审计工作实施“稳、严、实”三字诀,努力实现信息交换线上、线下双管齐下,非现场、现场完美结合、审计内容全覆盖的工作目标。 完善制度建设,稳中求进。进一步健全审计工作机制,提高审计工作的质量和效率。一是年初以来,该联社相继制定了《兴隆县农村信用社合作联社2021年审计工作重点》《兴隆县农村信用社合作联社2021年审计部考核办法》,完善了《兴隆县农村信用社合作联社审计员管理办法》,为审计工作的有序开展提供了制度保障,确保审计人员客观、公正、高效履行职责。二是从审计立项、方案制定、组织分工、开展检查、提交报告、督促整改、责任追究和后续审计等多个方面提出具体要求,全面规范审计流程和审计行为,确保实事求是地揭示被审计单位存在的问题和风险。 加大审计力度,严肃追责。加大常规性和专项审计力度,力求通过不间断的检查、监督及后续整改,营造“有制可依、有制必依、执制必严、违制必究”的文化氛围。一是加大对风险点业务专项审计力度,保持专项审计高压态势,从突出重点、以点带面的审计方式出发,深挖深究,揭示风险隐患,提高审计针对性,真正发挥内部审计监督作用;二是加大追责力度,督促业务条线部门对违规问题剖析原因,杜绝违规问题屡查屡犯,同时,对违法违规违纪责任人严肃追责,从而有效防范各类风险事件的发生。 强化成果运用,落实整改。严格落实审计中心关于2021年审计工作部署,按照“应审尽审、有审必严”的原则,狠抓审计整改落实,确保制度落实到位、问题整改到位、责任追究到位,真正发挥审计监督的查错纠弊作用。一是对审计过程中发现的问题建立整改台账,实行问题整改销号制,符合“已整改”标准的在整改台账中注销;不符合“已整改”标准的,退回整改责任单位,督促其继续整改。二是对重大问题进行挂牌督办,理清整改时间表和责任人,切实加大整改力度。突出对问题的整改和责任追究,坚决杜绝查而不严、查而不处、屡查屡犯的问题,更不允许出现审计作用偏、歪、失效等问题。三是在后续审计中严格做到“问题整改不到位不放过、人员处理不到位不放过、原因查不清不放过”,并对整改情况进行全辖通报,对问题整改不到位,责任处理不到位的单位进行通报批评,以强有力的审计手段,推动建立不敢违规、不能违规、不想违规的长效机制。
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